正川股份:审计委员会年报工作制度(2025年9月修订)
2025-09-27
该文档为重庆正川医药包装材料股份有限公司发布的《审计委员会年报工作制度》,主要内容包括审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责、与年审会计师事务所的沟通协调机制、审计准备与监督流程、会计师事务所的聘任要求等,旨在完善公司治理机制,确保年报信息披露的真实、准确、完整。
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