松霖科技:第三届董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-30
厦门松霖科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会严格按照相关规定履行职责,参与公司定期报告的审计工作,监督内外部审计机构的工作,协调各方沟通,评估内部控制的有效性。报告指出,天健会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、公正的原则,公司内部审计工作有效运作,内部控制符合相关法律法规的要求。
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