永和股份:浙江永和制冷股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-25
浙江永和制冷股份有限公司董事会审计委员会发布了对立信会计师事务所2024年度审计工作的监督报告。报告指出,立信会计师事务所在2024年度严格按照相关法律法规和执业规范,对公司财务报表及内部控制进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。立信在审计过程中表现出高度的职业操守和专业水准,确保了审计工作的独立性和客观性。
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