咸亨国际:2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-23
咸亨国际科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极履行职责。全年共召开6次会议,审议并通过多项议案,监督及评估外部审计机构的工作,指导内部审计工作,审阅财务报告并发表意见,评估内部控制有效性,协调管理层与外部审计机构的沟通。总体评价认为审计委员会较好地履行了职责。
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