澳弘电子发布内部审计管理制度
2025-10-30
常州澳弘电子股份有限公司发布了《内部审计管理制度》,明确了内部审计的职责、范围、程序和组织架构。公司设立内审部,直接向董事会审计委员会报告工作,确保审计独立性。制度涵盖审计对象、内容、方式及档案管理,并强调对内部控制、财务收支、重大项目等的监督。同时规定了审计发现问题的整改机制及对违规行为的追责条款。
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