明新旭腾:明新旭腾2024年度董事会审计委员会履职报告
2025-04-22
2024年度,明新旭腾新材料股份有限公司董事会审计委员会根据相关法规和公司规定,认真履行审计监督职责,召开了三次会议,审议并通过了多项议案,包括年度报告、财务预算、内部控制评价等。审计委员会对天健会计师事务所的专业能力和独立性进行了评估,并审阅了公司财务报告,认为其真实反映了公司的财务状况和经营成果。此外,审计委员会还指导了内部审计工作,评估了内部控制的有效性,并确认公司不存在关联交易事项。
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