派克新材完善内部审计制度
2025-10-29
2025年10月29日,无锡派克新材料科技股份有限公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了新的《内部审计制度》。该制度明确了公司内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作流程,强调内审部独立运作并向董事会审计委员会报告,强化对内部控制、财务信息、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用的监督。制度还要求内审部定期提交审计计划和报告,提升公司治理水平和信息披露质量。
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