东亚药业:关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-29
浙江东亚药业股份有限公司发布了2024年度董事会审计委员会履职情况报告,主要内容包括董事会审计委员会成员换届、会议召开情况、监督及评估外部和内部审计工作、审阅财务报告、监督内部控制、协调管理层与外部审计机构沟通、选聘审计机构以及聘任财务负责人等。报告强调了审计委员会在促进公司内控建设和财务规范方面的作用。
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