健麾信息发布最新内部审计制度
2025-10-30
上海健麾信息技术股份有限公司发布了新的内部审计制度,明确了内部审计部门的独立性、职责范围及工作程序。该制度强调对公司内部控制、财务信息真实性、重大投资、关联交易、对外担保等事项的审计监督,并要求至少每季度向董事会报告审计情况。制度还规定了审计发现问题后的整改跟进机制以及对违规行为的处罚措施。
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