华通线缆发布内部审计制度
2025-10-14
河北华通线缆集团股份有限公司于2025年10月13日发布《内部审计工作制度》,明确设立独立的内部审计部,在董事会直接领导下开展工作,强化对公司及下属单位的财务和经营管理活动的监督。制度详细规定了审计机构的职责、权限、审计程序、舞弊检查机制以及奖惩措施,强调审计独立性、客观性和保密性,旨在提升公司治理水平和风险防控能力。
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