安德利:董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
2025-03-27
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会全年共召开7次会议,讨论并通过了多项议案,包括财务报告、内部控制评价、关联交易、续聘及更换审计机构等。审计委员会认为公司财务报告编制符合会计准则,内部控制有效,未发现重大问题。审计委员会将继续加强与公司管理层的沟通,确保公司规范运作。
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