协和电子:内部审计制度(2025年8月修订)
2025-08-21
江苏协和电子股份有限公司发布了一份内部审计制度文件,详细规定了内部审计的职责、权限、工作程序以及审计人员的行为准则等内容。该制度旨在加强公司内部审计监督,提升审计工作质量,规范内部审计工作,强化内部监督和风险控制。
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