新亚电子:新亚电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-29
新亚电子股份有限公司董事会审计委员会发布了关于天健会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。报告指出,天健会计师事务所在2024年度对新亚电子进行了财务报告和内部控制审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表公允反映了公司财务状况和经营成果。审计委员会对天健的专业资质和执业能力表示认可,并认为其在年报审计过程中表现良好,维护了公司及投资者的合法权益。
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