【经营】立昂微内控审计报告获无保留意见
2026-04-28
立昂微于2026年4月27日发布了由中汇会计师事务所出具的2025年度内部控制审计报告。
报告认为,公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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报告认为,公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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