福莱蒽特:福莱蒽特董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-27
2024年度,杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会根据相关规定,召开了3次会议,审议了多个重要议题,包括财务报告、内部控制、外部审计机构的监督等。审计委员会认为天健会计师事务所在审计过程中保持了独立性和专业性,公司财务报告真实、完整、准确,内部控制运作有效。
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