【经营】澜起科技内部控制审计获无保留意见
2026-03-30
安永华明会计师事务所对澜起科技2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。
并于2026年3月30日出具了审计意见,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
并于2026年3月30日出具了审计意见,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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