【市场】澜起科技发布审计委员会履职报告
2026-03-30
澜起科技于2026年3月30日发布了2025年度董事会审计委员会履职情况报告。
报告概述了审计委员会在2025年度共召开6次会议,积极履行监督职责,包括审阅公司各期财务报告、监督评估内外审计机构工作、推动内部控制建设等。审计委员会认为公司财务报告真实准确、内控有效,未发现重大问题。
报告概述了审计委员会在2025年度共召开6次会议,积极履行监督职责,包括审阅公司各期财务报告、监督评估内外审计机构工作、推动内部控制建设等。审计委员会认为公司财务报告真实准确、内控有效,未发现重大问题。
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