新光光电发布新版内部审计制度
2025-10-29
哈尔滨新光光电科技股份有限公司于2025年10月发布了修订后的内部审计制度,明确了公司内部审计机构的设立、职责权限及工作流程。公司董事会下设审计委员会,审计法务部独立运作并向董事会报告,强化了对内部控制、财务信息、重大事项如对外投资、关联交易、对外担保等的审计监督。制度强调审计的独立性,要求定期提交审计计划和报告,并加强对货币资金、内部控制缺陷等方面的检查,提升公司治理水平和风险防控能力。
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