瀚川智能:审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-24
苏州瀚川智能科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在2024年召开了4次会议,审议并通过了多项议案,包括财务报告、内部控制评价、续聘审计机构等。审计委员会对内部审计工作进行了指导,协调了管理层与外部审计机构的沟通,监督并评估了外部审计机构的工作,审阅了公司财务报告并发表了意见,评估了内部控制的有效性。报告总结了审计委员会在2024年的履职情况,并展望了2025年的工作。
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