瀚川智能发布内部审计制度
2025-10-15
苏州瀚川智能科技股份有限公司于2025年10月15日发布《内部审计制度》,明确了公司内部审计工作的组织架构、职责权限和实施流程。公司董事会下设审计委员会,审计委员会成员由董事组成,其中独立董事占多数并设有会计专业人员。公司设立独立的审计部,直接对审计委员会负责,确保审计工作的独立性和权威性。内部审计部门将定期对公司及子公司的内部控制、财务信息、重大经营事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行审计,并至少每季度向审计委员会报告一次。制度还规定了审计档案保存期限不少于10年,强化了信息披露和监督管理机制。
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