天宜新材发布内部审计制度 规范公司治理
2025-11-22
公司制定内部审计制度,明确审计委员会组成及职责,审计部独立于财务部门,向董事会审计委员会报告。
审计范围涵盖各部门及子公司,权限包括查阅文件、检查系统等,结果与考核挂钩并共享信息。
制度还规定审计程序、信息披露要求及奖惩措施,以规范内部审计工作。
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审计范围涵盖各部门及子公司,权限包括查阅文件、检查系统等,结果与考核挂钩并共享信息。
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