传音控股发布内部审计管理制度
2025-11-13
传音控股发布内部审计管理制度,明确设立内部审计部门对董事会负责,规定审计委员会及内部审计部门职责权限,审计范围涵盖公司及子公司内控、财务、关联交易等事项,明确审计流程、信息披露要求及违规处理,制度经董事会审议通过生效。
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