药康生物:2024年度审计委员会履职情况报告
2025-04-26
江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在报告期内共召开了4次会议,审议了多项议案,包括年度报告、内部控制评价、财务预算、利润分配等。审计委员会认为外部审计机构致同会计师事务所出具的审计报告客观公正,内部审计工作也得到了有效指导。审计委员会对公司的内控制度建设和财务报告进行了监督和评估,确保了公司运营的合规性和透明度。
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