龙芯中科:龙芯中科内部审计管理制度(2025年9月)
2025-09-27
该文档为龙芯中科技术股份有限公司发布的《内部审计管理制度》,主要内容包括公司内部审计的总则、内审部门和人员设置、职责权限、审计工作程序、档案管理及奖惩机制。制度强调内审部门独立行使职权,直接对董事会负责,并定期向审计委员会报告工作,旨在提升公司内部控制水平和审计监督力度。
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