长光华芯:2024年度内部控制专项报告
2025-04-30
天衡会计师事务所对苏州长光华芯光电技术股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告指出内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
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