佳华科技内审制度落地,强化治理保障
2025-12-02
罗克华科技集团股份有限公司发布了内部审计制度,旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,保护投资者合法权益。
制度明确了审计委员会的组成和职责,要求内部审计部门独立运作,定期检查财务信息、风险管理和内部控制等环节。
该制度强调了对对外投资、关联交易、信息披露等关键业务的审计监督,以确保公司运营的合规性和透明度。
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制度明确了审计委员会的组成和职责,要求内部审计部门独立运作,定期检查财务信息、风险管理和内部控制等环节。
该制度强调了对对外投资、关联交易、信息披露等关键业务的审计监督,以确保公司运营的合规性和透明度。
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