纳芯微:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-10
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会全年召开了6次会议,审议多项议案,监督和评估了外部审计机构工作,指导内部审计工作,审阅财务报告,评估内部控制有效性,审核关联交易,关注募集资金管理。审计委员会认为公司财务报告真实准确,内部控制体系完善,天健会计师事务所勤勉尽责,未发现重大问题。
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