纳芯微发布内部审计管理制度
2025-10-31
苏州纳芯微电子股份有限公司于2025年10月发布了《内部审计管理制度》,明确了公司内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备和审计流程等内容。制度规定董事会审计委员会下设独立的内审部,负责对公司及子公司的内部控制、财务信息、经营管理活动等进行审计监督,提升公司治理水平和风险防控能力。
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