云涌科技:云涌科技董事会关于对带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
2025-04-25
中证天通会计师事务所对江苏云涌电子科技股份有限公司2024年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。强调事项指出公司虽然建立了基本的信息系统管理制度,但在ITGC和ITAC方面存在重要缺陷。董事会认同该意见并表示将采取措施完善内部控制制度。
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