映翰通:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-23
北京映翰通网络技术股份有限公司聘请信永中和会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构。信永中和按照《中国注册会计师审计准则》进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果,公司保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会对信永中和的专业资质和执业能力进行了审查,认为其具备为上市公司提供审计工作的能力和资质。
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