兴图新科:内部审计制度(2025年8月修订)
2025-08-30
武汉兴图新科电子股份有限公司发布了《内部审计制度》,明确了公司内部审计的职责、权限、工作流程及相关管理要求。该制度旨在加强公司内部管理和审计监督,提升内部控制和风险管理水平,确保财务报告真实性与合规性,促进公司治理完善和经营目标实现。审计部将在审计委员会指导下独立运作,定期报告工作,并对重大事项如对外投资、资产买卖、关联交易、募集资金使用等进行及时审计。
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