晶晨股份:晶晨股份内部审计制度
2025-09-06
晶晨半导体(上海)股份有限公司于2025年9月发布《内部审计制度》,明确了公司内部审计机构的职责、权限、工作程序及相关管理制度。该制度依据《公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规制定,旨在规范内部审计工作,提升内部控制和风险管理的有效性,保障财务信息的真实性和完整性,防范公司风险,保护投资者权益。审计部作为董事会审计委员会的执行机构,独立开展审计监督工作,定期向审计委员会报告,并对发现的重大问题可直接上报。制度还规定了审计档案管理、奖惩机制及与其他外部审计机构的协调机制。
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