金宏气体:金宏气体股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-03-26
金宏气体股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2024年度的履职情况进行了评估和监督。信永中和按时完成了公司2024年年报审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表公允反映财务状况和经营成果,并指出公司保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会对信永中和的专业能力和独立性表示认可。
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