思林杰:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-26
广州思林杰科技股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年度履职情况报告,详细介绍了审计委员会的构成、会议召开情况、主要工作内容及成效。报告强调了对内外部审计工作的监督、内部控制的有效性评估、财务报告的审阅、以及关联交易的监督等方面的工作,肯定了天健会计师事务所在审计过程中的表现,并提出了续聘建议。整体上,报告展示了公司在治理结构和内部控制方面的良好运作。
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