华海清科:董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告
2025-04-29
华海清科股份有限公司聘请立信会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构。立信在2024年的审计工作中表现出色,坚持公允、客观的态度进行独立审计,按时完成了年报审计工作,审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会对立信的资质和执业能力进行了严格审核,认为其具备丰富的上市公司审计经验,能够满足公司审计需求。
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