邦彦技术:2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-10
邦彦技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在年内召开了四次会议,审议并通过了多项议案,包括年度报告、财务决算报告、资产减值准备、内部审计工作等。审计委员会监督并评估了外部审计机构立信会计师事务所的工作,指导内部审计工作,审阅财务报告,评估内部控制的有效性,并协调各方沟通。报告认为立信会计师事务所工作独立、客观、公正,公司财务报告真实、准确、完整,内控制度基本符合上市公司规范。
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