科兴制药:审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-11
科兴生物制药股份有限公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年度财务报告及内部控制审计机构。审计委员会对致同会计师事务所在2024年度的审计工作进行了监督,包括参与选聘过程、多次沟通会议以及最终审议通过年度报告等议案。审计委员会认为致同具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度审计工作的要求。
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