近岸蛋白:2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-29
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会积极履行职责,包括监督外部审计机构工作、审阅财务报告、监督内控工作、协调内外部审计沟通及监督关联交易。审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整,内控制度健全有效,关联交易合规。审计委员会对容诚会计师事务所的工作进行了评估,认为其具备专业能力和经验,能够满足公司审计需求。
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