长盈通:2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-11
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所2024年度履行监督职责情况进行汇报。中审众环在2024年度为公司提供了财务报表和内部控制的有效性审计,出具了标准无保留意见的审计报告,并对公司非经营性资金占用情况及募集资金存放与使用情况进行了核查并出具专项报告。审计委员会认为中审众环具备专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司审计需求。
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