松井股份:松井新材料集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-29
松井新材料集团股份有限公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制的审计机构。董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。审计委员会在审计过程中与天健进行了充分沟通,并对公司2024年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计,同时对募集资金存放与使用情况进行核查并出具了鉴证报告。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜