松井股份:松井新材料集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-29
松井新材料集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会认真履行了审核监督职责,确保公司财务报告的真实性和完整性,指导内部审计工作,监督内部控制,审阅募集资金使用情况,评估外部审计工作,并规范选聘会计师事务所。报告强调公司在财务和内部控制方面表现良好,未发现重大问题。
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