君实生物:君实生物内部审计管理制度(2025年8月修订稿)
2025-08-27
该文档为上海君实生物医药科技股份有限公司发布的《内部审计管理制度》,主要内容包括公司内部审计的总则、职责与范围、工作程序、奖惩机制及附则。制度明确了内部审计部门的独立性、职责范围、审计程序及对违规行为的处罚措施,强调对公司各职能部门、子公司及参股公司的内部控制、财务信息、风险管理等进行监督和评价。
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