帕瓦股份:董事会关于2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明
2025-04-30
天健会计师事务所对浙江帕瓦新能源股份有限公司2024年度财务报表出具了保留意见的审计报告,并对其内部控制出具了否定意见的审计报告。主要问题包括与供应商交易价格不公允,累计多支付18,000万元;收到中国证监会浙江监管局警示函,涉及虚增营业收入、少计提存货跌价准备、虚增在建工程等问题。公司董事会表示将采取措施消除上述事项的影响。
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