南新制药:2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2025-04-30
湖南南新制药股份有限公司聘请大华会计师事务所作为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。大华会计师事务所对公司的财务报告及内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对大华的履职情况进行了监督和评估,认为其审计工作符合相关准则,审计意见客观、公正。
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