华峰测控发布内部控制新规
2025-10-29
北京华峰测控技术股份有限公司于2025年10月29日发布了《内部控制总体规则》制度文件,明确了公司内部控制的目标、原则和基本要素,涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司董事会负责内部控制的建立健全与有效实施,审计委员会负责监督,管理层负责日常运行。制度强调对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露及控股股东资金占用等方面的控制,并要求定期开展内部控制评价和审计,确保财务报告真实完整,提升经营管理水平和风险防范能力。
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