统联精密:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-25
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履职情况进行了监督和评估。容诚会计师事务所在2024年度对公司的财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中,会计师事务所针对公司的多项财务指标进行了详细核查,并与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
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