思特威发布内部审计制度,强化公司治理
2025-12-06
思特威(上海)电子科技股份有限公司为加强和规范内部审计工作,制定了内部审计工作制度。该制度明确了内部审计的定义,即对公司经济活动实施独立、客观的监督、评价和建议,旨在完善公司治理、实现经营管理目标。公司设立了向董事会负责的内部审计机构,其职责包括检查和评价内部控制、审计财务资料、协助反舞弊机制等,并至少每季度向审计委员会报告。
制度要求内部审计机构保持独立性,不得与财务部门合署办公,并对审计发现的问题督促整改。
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制度要求内部审计机构保持独立性,不得与财务部门合署办公,并对审计发现的问题督促整改。
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