【经营】获无保留内部控制审计意见
2026-04-14
安永华明会计师事务所为百济神州有限公司出具了2025年度内部控制审计报告,报告签发日期为2026年4月13日。
审计意见认为,百济神州有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计意见认为,百济神州有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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