春立医疗董事会通过内部审计制度
2025-12-10
北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会审议通过了内部审计制度,该制度旨在规范公司内部审计工作,独立评价公司及所属子公司财务收支、经济活动的真实、合法与有效性。
制度明确了内部审计机构需对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度进行检查和评估,并至少每季度向审计委员会报告工作进展及发现问题。
该制度的实施有助于促进公司完善治理、加强风险管理,确保信息披露和财务报告的真实合规。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
制度明确了内部审计机构需对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度进行检查和评估,并至少每季度向审计委员会报告工作进展及发现问题。
该制度的实施有助于促进公司完善治理、加强风险管理,确保信息披露和财务报告的真实合规。
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜