嘉和美康:嘉和美康董事会对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-30
嘉和美康(北京)科技股份有限公司2024年度财务报告内部控制审计报告被中兴华会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见。强调事项涉及公司未能按规定及时结转外采技术服务费成本,导致2022年和2023年成本确认存在跨期错报,尽管已在2024年进行了更正。董事会表示将采取措施改进内部控制,消除风险,维护股东利益。
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